Księgowania wynikowe
Jedną z ostatnich czynności przed zamknięciem roku księgowego jest zrobienie księgowań wynikowych. Aby je wykonać należy:
- W zakładce Dekrety wybrać z menu Dokumenty > Księgowania wynikowe.
- W nowo otwartym oknie w polu Konto wynikowe wybieramy konto dla którego będziemy robić księgowania.
- W niższej części okna możemy ręcznie edytować kwoty, jakie zostaną przeksięgowane na wynik dla poszczególnych składników. Tą opcje zazwyczaj pomijamy.
- W tabelce są pokazane proponowane pozycje. Zawierają numer , nazwę oraz saldo Wn i Ma konta. Pozostawiamy tutaj tylko konta dla których ma zajść przeksięgowanie wynikowe. Zbędne pozycje usuwamy niebieskim kluczykiem po prawej stronie okna.
- Po usunięciu zbędnych pozycji wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
Po zniknięciu okna, na liście dokumentów powinien się pojawić dokument KW.
Uwagi:
- Przed przystąpieniem do księgowania wynikowego trzeba zamknąć miesiące FK.
- W tabelce podpowiedzą się tylko i wyłącznie konta 4xx i 7xx.
- Dokument KW zostanie dodany na ostatni dzień zamkniętego miesiąca.
- Stworzone dokumenty KW można ręcznie edytować do własnych potrzeb.